1.负责组织对集团及各子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算情况进行审计,向管理层提供有关审计发现及建议的内申报告,并监督整改情况。
2.编写完善公司内控管理体系建设。
3.根据公司各项开展的业务,出具风险评价意见;跟踪业务进展情况,定期编写风险排查报告、项目执行情况报告。
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